邢臺市任縣機構編制網
通知公告
您當前的位置: 首頁 > 通知公告

2018年部門預算情況說明

發布時間: 2018-03-06 點擊次數:?
【字體:

任縣機構編制委員會辦公室2018年部門預算信息公開說明

 

    按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》和《河北省省級預算公開辦法》規定,現將任縣機構編制委員會辦公室2018年部門預算公開如下:

    一、部門職責及機構設置情況

部門職責

(一)貫徹落實黨中央、國務院、省委、省政府和市委、市政府關于行政管理體制和機構改革以及機構編制管理的政策法規,組織擬訂全縣行政管理體制和機構改革以及機構編制管理的政策措施并監督實施;管理各級黨政機關,人大、政協、法院、檢察院機關,各民主黨派、人民團體機關的機構編制工作;管理全縣事業單位機構編制工作。

(二)組織擬訂全縣行政管理體制和機構改革總體方案并組織實施。擬訂縣委、縣政府機構改革方案。審核縣委、縣政府各部門職能配置、機構設置、人員編制和領導職數。審核并管理全縣各級各類人員編制總額。負責綜合行政執法試點工作。

(三)協調縣委、縣政府各部門的職能配置及其調整。協調縣委各部門之間、縣政府各部門之間、縣委各部門與縣政府各部門之間的職責分工。研究提出參照公務員法管理事業單位的行政管理職能認定意見。

(四)審核或審批縣委、縣政府及各部門、群團機關的派出機構和鄉鎮的職能配置、機構設置、人員編制和領導職數。負責省垂直管理部門或雙重管理部門需要承辦的機構編制有關事宜。

(五)審核縣人大、縣政協、縣法院、縣檢察院、縣級各民主黨派、人民團體機關的職能配置、機構設置、人員編制和領導職數。

(六)組織擬訂全縣事業單位管理體制和機構改革方案。落實事業單位機構編制標準,組織擬訂全縣各類事業單位分類管理辦法。審核或審批縣委、縣政府直屬事業單位或直屬事業機構,以及縣直部門和鄉鎮所屬事業單位的機構編制事宜。審核縣委、縣政府及縣直各部門聯系的各群眾團體的機構編制事宜。負責全縣事業單位法人登記管理和監督檢查工作。

(七)負責縣開發區(園區)行政管理體制改革工作,組織擬訂縣級以上開發區(園區)機構編制管理辦法并組織實施。審核開發區(園區)職能配置、機構設置、人員編制和領導職數。

(八)負責機構編制日常管理。負責對全縣機構編制的總量控制、動態管理和機構編制標準化工作。負責機構編制實名制管理,以及編制使用核準等工作。建立健全機構編制部門與有關部門的配合制約機制。

(九)負責對各級行政、事業單位管理體制和機構改革及機構編制執行情況的跟蹤評估和監督檢查。負責受理違反機構編制法規、紀律的檢舉、控告和投訴,對違反機構編制法規、紀律問題進行調查處理。

(十)負責全縣機構編制信息管理系統、電子政務和機構編制網站的建設和管理。負責全縣機構編制統計工作。負責全縣黨政群機關、事業單位和其他非營利性單位網上名稱管理工作。

(十一)進一步完善和創新編制與經費雙向控制管理辦法,規范人員經費增長程序,管理、審核、備案人員增長經費;負責全縣清理吃“空餉”工作。

(十二)負責縣行政審批制度改革領導小組辦公室的日常工作;指導和協調全縣行政審批制度改革工作;組織擬訂全縣行政審批制度改革的政策性文件并監督實施;負責協調落實國務院、省、市取消下放的行政審批制度改革項目等事項;負責審核縣級行政審批制度改革項目,提出取消、下放、保留的意見,制定有關監管的措施和規定并組織實施;負責行政審批項目的登記備案、取消調整、目錄編制和審批流程等標準化管理工作;負責全縣行政審批制度改革的監督檢查和綜合考核評價工作。

(十三)承辦縣委、縣政府和縣機構編制委員會交辦的其他事項。

機構設置

任縣機構編制委員會辦公室部門機構設置情況:

單位名稱

單位性質

單位規格

經費保障形式

任縣機構編制委員會辦公室(機關)

行政

正科級

財政撥款

    二、部門預算安排的總體情況

    按照預算管理有關規定,目前我辦部門預算的編制實行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映預算中。

     1、收入說明

反映本部門當年全部收入。2018年財政撥款預算收入169.39萬元。

     2、支出說明

    收支預算總表支出欄、基本支出表、項目支出表按經濟分類和支出功能分類科目編制,反映任縣機構編制委員會辦公室年度部門預算中支出預算的總體情況。2018年支出預算169.39萬元,其中一般公共服務支出147.99萬元,包括人員經費和日常公用經費;項目支出21.40萬元。

    3、比上年增減情況

 2018年預算較2017年預算有所增加,主要為增加人員經費支出;項目支出比2017年有所減少。

    三、機關運行經費安排情況

機關運行經費合計147.99萬元,其中人員工資135.42萬元,公用經費12.57萬元。公用經費中包括辦公費1萬元,印刷費1萬元,郵電費0.4萬元,辦公設備購置0.49萬元,公務用車運行維護費2萬元,交通補貼7.68萬元。

    四、財政撥款“三公”經費預算情況及增減變化原因

2018年,我辦財政撥款“三公”經費預算安排2萬元,其中:未安排因公出國經費,公務用車購置及運維費2元(公務用車購置費為0,公務用車運行費2萬元)。無增減變化與上年持平。

    五、績效預算信息

年度發展規劃目標:推進縣政府機構改革,在省、市指導下,按照省《關于深入推進經濟發達鎮行政管理體制改革的實施意見》,深化經濟發達鎮行政管理體制改革;加強創新機構編制管理,優化資源配置;加強機構編制信息化建設,做好中文域名注冊、網站掛標、“云上編制”建設等工作;創新機構編制監督檢查方式,全面推行實名制管理和編制使用核準,及時查處機構編制違法違紀案; 鞏固事業單位清理規范成果;加強完善事業單位登記管理工作;及時銜接落實國務院、省政府和市政府取消下放的行政審批事項,繼續做好權力清單的動態調整工作;銜接好國務院、省政府和市政府清理規范行政審批中介服務事項,動態調整我縣中介服務事項清單,做好事中事后監管;進一步深化行政審批局改革,貫徹落實《中共河北省委辦公廳、河北省人民政府辦公廳印發<關于進一步深化設立行政審批局改革的若干意見>的通知》(冀辦字〔201727號)精神;按照上級安排部署,完成監察委員會體制改革工作。

職責分類績效目標說明:反映各項行政體制改革年度計劃的落實程度,反映機構編制實名制及人員編制使用核準工作和機構編制執行情況跟蹤評估和監督檢查的情況,反映年度違法違紀案結案情況,反映事業單位注銷、變更、設立的情況,反映銜接落實情況,保留審批事項合法合理情況,反映做好機構編制網站的日常維護、保養、升級、改造管理等情況。

實現本年度發展規劃目標的保障措施:1、要加強理論學習,提升能力水平。2018年,要在縣委、縣政府和縣編委的正確領導下,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真學習貫徹黨的十九大精神,圍繞供給側結構性改革,以建設人民滿意的服務型政府為目標,從制約企業生產經營和群眾辦事創業的具體問題入手,進一步加強機構編制管理,協同推進“放管服”改革向縱深發展。2、要切實轉變作風,凝聚干事合力。持續推進行政審批制度改革、事業單位分類改革和重點領域體制機制改革,努力實現機構編制資源綠色配置,保障全縣中心工作和事業發展,切實加強機關黨的建設、落實全面從嚴治黨各項要求.3、圍繞全縣大局,明確工作重點。一是積極推進機構編制管理創新。圍繞全縣社會穩定經濟發展大局,優化編制資源配置。建立機構編制部門與用編單位的協調溝通機制,從體制方面為全縣社會穩定經濟發展提供強有力的保證。二是進一步轉變政府職能,大力實施簡政放權。

 

部門職責-工作活動績效目標

225任縣機構編制委員會辦公室

單位:萬元

職責活動

年度預算數

內容描述

績效目標

績效指標

評價標準

行政管理體制改革

8.00

貫徹落實黨中央、國務院關于行政管理體制機構編制管理的政策和省、市地方性法規草案并監督實施;探索解決職能交叉問題;促進政府職能轉變,積極構建科學的行政管理體制;健全政府職責體系,完善公共服務體系。

貫徹落實黨中央、國務院關于行政管理體制機構編制管理的政策和省、市地方性法規草案并監督實施。探索解決職能交叉問題;建設服務型政府,著力轉變職能、理順關系、優化結構、提高效能,形成權責一致、分工合理、決策科學、執行順暢、監督有力的行政管理體制。健全政府職責體系,完善公共服務體系.

 

 

 

 

 

  行政單位管理體制和機構改革

5.00

擬定縣委、縣政府機構改革方案;審核管理縣委、縣政府各部門職能配置、機構設置、人員編制和領導職數;審核各鄉鎮行政管理體制和機構改革方案;審核管理全縣各級各類人員編制總額;指導協調各鄉鎮、功能園區體制改革和機構改革以及機構編制管理工作。

推進縣政府機構改革,黨群政法部門體制改革,鄉鎮行政體制改革,功能園區管理體制機制改革。

產出指標

年度內已完成的行政審批目標數量占計劃數量的比例

100%

95%

90%

  事業單位管理體制和機構改革

3.00

做好事業單位分類工作;做好各部門所屬事業單位分類改革工作;規范事業單位臺賬管理。

扎實推進事業單位分類改革,扎實推進事業單位法人治理結構試點工作。

產出指標

事業單位改革目標完成量占年度計劃完成量的比例

100%

95%

90%

機構編制管理

3.00

審核或審批縣委、縣政府,人大、政協、法院、檢察院機關,人民團體機關的機構編制管理事宜;負責全縣事業單位法人登記管理和監督檢查工作。

審核或審批縣委、縣政府、人大、政協、法院、檢察院機關,人民團體機關的機構編制管理事宜;負責全縣事業單位法人登記管理和監督檢查工作。

 

 

 

 

 

  機構編制監管

1.00

開展機構編制實名制及人員編制使用情況核準,機構編制執行情況跟蹤評估和監督檢查工作;指導全縣黨政群機關、事業單位和其他非營利性單位網上名稱管理工作。

全面推行實名制管理和編制使用核準,及時查處機構編制違法違紀案件。

產出指標

年度內已辦結的案件數占全年接到案件數的比例

90%

80%

70%

產出指標

全縣機構編制實名制的使用量占全縣機構編制總量的比例

90%

80%

70%

  機構編制標準化管理

 

完成全縣每年機構編制統計上報工作。

加強機構編制標準化管理,確保完成全縣每年機構編制統計上報工作,。

產出指標

年度內已完成的機構編制統計上報工作數量占全縣總量的比例

100%

95%

90%

  事業單位法人登記管理

2.00

負責全縣事業單位法人登記管理和監督檢查工作。

加強完善事業單位登記管理工作。

產出指標

年度內已完成的事業單位法人登記管理數量占全縣總量的比例

90%

80%

70%

促進政府職能轉變

 

強化社會管理和公共服務。加快推進政企分開、政資分開、政事分開、政府與市場中介組織分開,規范行政行為,加強行政執法部門建設,減少和規范行政審批,減少政府對微觀經濟運行的干預。

強化社會管理和公共服務。加快推進政企分開、政資分開、政事分開、政府與市場中介組織分開,規范行政行為,加強行政執法部門建設,減少和規范行政審批,減少政府對微觀經濟運行的干預。

 

 

 

 

 

  政府購買行業協會服務工作

 

研究制定政府轉移職能目錄、購買主體單位目錄。及時完成每年政府購買行業協會臨時性服務工作。

研究制定政府轉移職能目錄、購買主體單位目錄。及時完成每年政府購買行業協會臨時性服務工作。

產出指標

已完成的政府購買服務數量占計劃量的比例

90%

80%

70%

  行政審批改革

 

取消和下放行政審批項目的承接工作。全面清理縣內行政審批項目。最大限度地向基層、市場和社會放權。進一步優化行政審批流程。開展改革試點加強對審改工作指導和培訓。加強審改工作制度化、規范化和標準化建設。

進一步優化行政審批流程,加強審改工作制度化、規范化和標準化建設。

產出指標

年度內已完成的縣本級行政審批項目清理工作量占計劃量的比例

100%

95%

90%

產出指標

根據中央制定計劃,已取消和下放的行政審批項目數量占計劃量的比例

90%

80%

70%

編辦事務管理

10.4

做好機關人員管理及保障工作,為充分發揮職能作用提供有效保障。

加強機關黨組織建設,嚴格組織生活制度,豐富黨建活動內容,做好黨員發展、教育、管理和黨務干部的教育培訓工作,充分發揮黨組織的戰斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用。

 

 

 

 

 

  綜合事務管理

10.4

負責全縣機構編制信息管理系統、電子政務和機構編制網站的建設和管理,全縣機構編制統計、數據分析工作;負責機關人事、勞資、行政后勤、財務和資產管理工作。

機構編制信息平臺和網站運行。

產出指標

綜合事務工作完成情況

100%

95%

90%

六、政府采購預算情況

      2018年度我單位無政府采購預算項目安排。

    七、國有資產信息

    任縣機構編制委員會辦公室上年末固定資產金額為48.14萬元,本年度擬購置固定資產總額為0.49萬元,主要為辦公設備購置。


   

任縣機構編制委員會辦公室固定資產占用情況表

編制部門:任縣機構編制委員會辦公室

截止時間:20171231

項 目

數量

價值(金額單位:萬元)

資產總額

——

48.14

1、房屋(平方米)

 

 

其中:辦公用房(平方米)

 

 

2、車輛(臺、輛)

1

15

3、其他設備

——

 

4、其他固定資產

——

33.14

    八、名詞解釋

1、一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

2、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”等以外的收入。

4、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

5、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

6、上繳上級支出:指所屬單位上繳上級的支出。

7三公經費:納入市級財政預算管理的“三公”經費,是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

8、機關運行費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 九、其他需說明事項

  無其他需說明事項

 

 

來源:任縣編辦
責任編輯:任縣編辦
亚洲综合色在线视频